Was heißt VAT?

Gefragt von: Martin Klaus  |  Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2026
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Die VAT Nummer steht für „Valued Added Tax“ und bedeutet Mehrwertsteuer. In Großbritannien ist sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Unternehmen. In Deutschland entspricht die VAT Nummer der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Was ist mit VAT gemeint?

Sie steht für den Begriff “Valued Added Tax”, also Mehrwertsteuer. Die Ziffernfolge wird vom Finanzamt an jede steuerpflichtige, natürliche oder juristische Person vergeben und dient der steuerlichen Identifizierung.

Wer muss VAT bezahlen?

Wer muss VAT bezahlen? Unternehmen und wirtschaftlich tätige Personen müssen Mehrwertsteuer (Value Added Tax, kurz VAT) bezahlen, wenn sie steuerpflichtige Waren oder Leistungen kaufen. Aus Unternehmenssicht handelt es sich dabei um die Umsatzsteuer, die auf entsprechende Waren und Dienstleistungen erhoben wird.

Was ist die VAT-Nummer in Deutschland?

Eine VAT-Nummer ist eine Abkürzung für Value Added Tax Nummer, in Deutschland auch Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt. -ID) genannt. Sie dient dazu, Unternehmen innerhalb der Europäischen Union (EU) im Rahmen ihrer steuerlichen Aktivitäten eindeutig zu identifizieren.

Wann bezahlt man VAT?

Ein Unternehmen, eine Limited muss sich dann für die VAT registrieren lassen, wenn es durch Leistungen und den Vertrieb von Gütern innerhalb der letzten zwölf Monate, die versteuert werden müssen, die Grenze von 70000 überschreitet.

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Wie hoch ist der VAT-Satz in Deutschland?

In Deutschland beträgt der VAT-Satz 19 %. Nicht alle Waren und Dienstleistungen werden bei uns gleich besteuert. Einige sind sogar von der VAT befreit. Wo Ausnahmen gelten, kannst du in § 4 Umsatzsteuergesetz (UStG) nachlesen.

Wann muss man Einfuhrsteuern zahlen?

Grundsätzlich wird für alle Waren, die aus Nicht- EU -Ländern eingeführt werden, Einfuhrumsatzsteuer erhoben. Seit dem 1. Juli 2021 ist die Freigrenze für Warensendungen kommerzieller Art bis zu einem Wert von 22 Euro entfallen. Zusätzlich kann ab einem Wert von 150 Euro – je nach Art der Ware – auch Zoll hinzukommen.

Wann 19% und wann 7% Umsatzsteuer?

Unverarbeitete Lebensmittel wie Brot, Butter und Milch haben grundsätzlich 7 %. Doch bei der Milch fängt es schon an, für Sojamilch werden 19 % fällig, da diese Milch bearbeitet ist. Ausnahmen bestätigen die Regel: Kartoffeln – 7 %, Süßkartoffeln – 19 %. Äpfel – 7 %, Apfelsaft – 19 %.

Wann benötige ich eine VAT-Nummer?

Eine Umsatzsteuer-ID benötigt jeder Regelunternehmer, sobald er Produkte und Dienstleistungen ins Ausland (EU, außerhalb EU) verkauft oder im Ausland einkauft. Ein Regelunternehmer ist jeder, der Rechnungen mit Umsatzsteuer ausstellt und der Vorsteuer mit seiner Umsatzsteuerschuld verrechnet.

Wie viel VAT gibt es in Deutschland?

In Deutschland beträgt der Umsatzsteuersatz gem. § 12 Umsatzsteuergesetz (UStG) 19 Prozent. Auf bestimmte Lieferungen und sonstige Leistungen ermäßigt sich dieser Satz auf 7 Prozent; für bestimmte PV-Anlagen gilt sogar der Nullsteuersatz.

Kann ich eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer bezahlen?

Ist eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer rechtsgültig? Ja, eine Rechnung kann auch ohne Ausweis der Mehrwertsteuer rechtsgültig sein, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Am häufigsten ist dies der Fall, wenn der Unternehmer die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG anwendet.

Wer zahlt Umsatzsteuer, Käufer oder Verkäufer?

Die Umsatzsteuer ist eine der wenigen Steuerarten, die in Deutschland jeden Konsumenten belastet. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit, der Einkommenshöhe und anderen Kriterien zahlen Konsumenten die Umsatzsteuer für den Kauf von Waren und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Wo bezahle ich Einfuhrumsatzsteuer?

Wo muss man die Einfuhrumsatzsteuer zahlen? Die Einfuhrumsatzsteuer muss in dem Land gezahlt werden, in das die gekauften Waren importiert werden. Die Zahlung erfolgt dabei an die Zollbehörde des Importlandes.

Sind Steuernummer und ID das Gleiche?

Steueridentifikationsnummer und Steuernummer: Das sind die Unterschiede. Während die Steueridentifikationsnummer (auch: Steuer-Identifikationsnummer, Steuer-ID oder IdNr.) zur eindeutigen Identifikation einer Person dient, ist die Steuernummer ein Merkmal für die Bearbeitung steuerlicher Vorgänge beim Finanzamt.

Wo finde ich meine VAT?

Wenn ich seine VAT Nummer heraussuchen möchte, kann dies am einfachsten mit dem Einkommenssteuerbescheid tun; sie ist dort oben links zu finden.

Wie hoch ist die Umsatzsteuer (VAT) bei Bestellungen in Deutschland?

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands und der EU wird generell eine Umsatzsteuer von 19% erhoben. Bei Sendungen in Nicht-EU-Länder (z.B. Schweiz) fällt keine Umsatzsteuer an. Deutsche Unternehmen müssen keine VAT-ID hinterlegen. Die Abrechnung der Umsatzsteuer erfolgt über die normale Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Was bedeutet VAT auf Rechnung?

Die VAT Nummer steht für „Valued Added Tax“ und bedeutet Mehrwertsteuer. In Großbritannien ist sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Unternehmen. In Deutschland entspricht die VAT Nummer der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Was ist VAT in Germany?

What is VAT? In Germany, VAT is a 19% tax on most goods and services. In German, it's called Umsatzsteuer (USt.) or Mehrwertsteuer (MwSt.). VAT is always included in the advertised price.

Hat jeder Selbstständige eine Umsatzsteuer-ID?

Solo-Selbstständige, Freelancer und andere Kleingewerbetreibende sind nicht zur Umsatzsteuer-ID verpflichtet. Das bedeutet, dass sie auch bei Geschäften mit innerhalb der EU, ob Waren oder Dienstleistungen, auf der Rechnung keine USt-ID ausweisen müssen, aber durchaus die Identifikationsnummer ausweisen dürfen.

Wer ist nach § 19 Umsatzsteuer befreit?

S.d. § 19 Umsatzsteuergesetzes (UStG) sind grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Voraussetzung ist, dass der Gesamtumsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 100.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird.

Wann schreibt man Umsatzsteuer und wann Mehrwertsteuer?

Mehrwert-, Umsatz- und Vorsteuer in Kürze

Die Mehrwertsteuer, die das Unternehmen auf der Rechnung ausweist, ist die Umsatzsteuer. Die Mehrwertsteuer, die das Unternehmen beim Einkauf bezahlt, ist die Vorsteuer. Bei der Umsatzsteuererklärung wird die Vorsteuer von der Umsatzsteuer abgezogen.

Wann muss ich die Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen?

Je nachdem, was dein Finanzamt dir mitteilt, musst du die Umsatzsteuervoranmeldung monatlich oder vierteljährig einreichen und überweisen. Das Ende der Frist fällt immer auf den 10. Tag des Folgemonats. Diese Deadline bezieht sich sowohl auf die Abgabe als auch die Zahlung der Umsatzsteuer.

Waren über 150 Euro Zoll?

Für kommerzielle Sendungen mit einem Sachwert von mehr als 150 Euro ist eine zusätzliche elektronische Zollanmeldung (Fachanwendung ATLAS Zollbehandlung) bzw. eine elektronisch übermittelte Zollanmeldung (Internet-Zollanmeldung-Einfuhr, kurz IZA) erforderlich.

Was passiert, wenn man mehr als 10.000 Euro nicht angemeldet hat?

Wenn Sie mehr als 10.000 € Barmittel nicht beim Zoll anmelden, wenn Sie aus einem Nicht-EU-Land ein- oder ausreisen oder bei einer Einzahlung über 10.000 € bei der Bank nicht den Herkunftsnachweis erbringen, drohen empfindliche Bußgelder bis zu 1 Million Euro, die Einbehaltung des Geldes und strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, da dies gegen das Geldwäschegesetz verstößt und die Behörden (Zoll, FIU) aktiv werden, um illegale Geldbewegungen zu unterbinden. 

Wie hoch sind die Zollgebühren für Waren aus China nach Deutschland?

Zollgebühren für Sendungen aus China hängen vom Wert und der Art der Ware ab: Bis 150 € fällt i.d.R. nur die 19%ige Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an, ab 150 € kommen Zoll (nach HS-Code) und Verbrauchssteuern hinzu, wobei eine neue EU-Regel ab Juli 2026 eine pauschale Gebühr von 3 € für Kleinigkeiten unter 150 € vorsieht. Du benötigst den HS-Code für die genaue Berechnung und der Paketdienst übernimmt oft die Zollabwicklung gegen eine Gebühr.